標(biāo)題:縣國家稅務(wù)局稅收資金管理情況自查報告 |
市國家稅務(wù)局: 根據(jù)省、市國家稅務(wù)局的文件要求和統(tǒng)一安排,我局于6月10日至20日對全縣2010年1月1日至2010年12月31日的稅收資金管理情況開展了全面自查。自查結(jié)果顯示,我局在組織收入的各環(huán)節(jié)中,充分認(rèn)識到稅收資金管理工作的重要性,嚴(yán)格執(zhí)行了稅款征收制度和財經(jīng)紀(jì)律,確保了稅收資金安全,但也存在一些問題需要整改完善,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下: 一、 基本情況 此次自查涵蓋了2010年全年的稅收資金,包括各種稅款、稅款滯納金、罰沒收入、代收工會經(jīng)費等各項收入,在稅收資金應(yīng)征、征收、緩征、減免、欠繳、入庫、退庫等環(huán)節(jié)的管理情況,以及在此過程中稅收票證的管理情況和稅收會計核算情況。 (一)組織領(lǐng)導(dǎo)方面。接到文件后,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時組織召開了布署會議,成立了以分管局長掛帥,收入核算科牽頭,各業(yè)務(wù)科室參加的檢查專班,制定出周密的檢查實施 ……(快文網(wǎng)http://hoachina.com省略660字,正式會員可完整閱讀)…… (三)入庫、退庫環(huán)節(jié) 16.征收各類稅收資金嚴(yán)格按照國家規(guī)定的預(yù)算科目、預(yù)算級次繳庫,無混庫情況。納稅人的紙質(zhì)申報與系統(tǒng)內(nèi)開票信息相符,有不相符的是預(yù)征的抵繳了;系統(tǒng)入庫金額與金庫對賬單金額相符。 17.無將查補稅款作為申報稅款或?qū)⑸陥蠖惪钭鳛椴檠a稅款等人為調(diào)整稅款屬性情況。 &nbs頭小尾票及個人積壓、挪用、貪污稅款等現(xiàn)象。各類票證填開字跡清楚,項目基本齊全,無單聯(lián)填寫現(xiàn)象。票證作廢手續(xù)齊全,原因明確,無弄虛作假現(xiàn)象。票證賬表及填用存根聯(lián)清晰美觀,且裝訂規(guī)范。賬表、賬賬、賬實相符。 二、 存在的問題 通過此次開展以稅收資金安全為重點的稅收會計檢查,發(fā)現(xiàn)主要存在以下四個方面的問題: (一)在ctais軟件應(yīng)用中,由于誤操作且后期不能修改,產(chǎn)生部分垃圾數(shù)據(jù),可能致使系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)征稅收、待征稅收、多繳稅金等數(shù)據(jù)失真。 (二)有極少數(shù)稅硭翱鍆絲猓奕宋映僂絲、人为将翌侓|杖肟獾乃翱釧嬉饌絲。氚垮{絲獾氖中肴⑼絲餳笆薄? 24.《稅收收入退還書》開具人員和退庫專用國庫預(yù)留印鑒保管人員分開。 25.電子收入退還書開具崗位和復(fù)核崗位分開。 26.無退稅退付利息應(yīng)退未退或超范圍退付問題。無誤收退稅。 四、自查方法 我局采取局機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室與納稅大廳、稽查局等相關(guān)部門進(jìn)行相結(jié)合的自查方法。抽調(diào)部分人員組成自查專班,進(jìn)行了為期一個星期的自查工作。 五、問題和建 ……(未完,全文共2850字,當(dāng)前只顯示1715字,請閱讀下面提示信息。收藏縣國家稅務(wù)局稅收資金管理情況自查報告) 上一篇:加強紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)心得體會 下一篇:2010年州地稅局第十二個黨風(fēng)廉政教育月活動工作總結(jié) 相關(guān)欄目:稅務(wù) 管理 剖析整改 思想?yún)R報 黨務(wù)講話 政務(wù)講話 黨會報告 政府報告 述職報告 述廉報告 調(diào)研報告 |