標題:局履行經(jīng)濟責任審計整改情況的報告
局履行經(jīng)濟責任審計整改情況的報告

根據(jù)《*領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計實施細則(試行)》的規(guī)定,20*年*月*日至*日,*審計組對*局三名同志20*年-20*年履行經(jīng)濟責任情況進行了審計。局黨委高度重視此次審計工作,召開專題部署會議,堅決做到扎實推進、積極配合。*審計組對我局工作予以充分肯定,并于20*年*月*日下發(fā)審計意見,指出*個方面*項問題,并提出整改要求和意見建議。收到審計意見后,局黨委立即召開專題會議,深入剖 ……(快文網(wǎng)http://hoachina.com省略352字,正式會員可完整閱讀)…… 
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    (三)夯實措施、有力推動,確保整改取得實效。突出發(fā)揮審計“治已病、防未病”工作效能,深入分析原因,找準問題癥結(jié),強化整改責任,制定整改措施,進行“銷號”管理,對問題整改情況和審計建議采納情況進行過篩子式排查,確保審計問題從根本上得到解決。
    二、存在問題及整改情況
    (一)審計問題整改進度情況。嚴格按照審計組下發(fā)的審計意見,緊緊圍繞審計提出的“預算執(zhí)行率偏低、財務(wù)管理不規(guī)范、往來款項清理不及時、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、內(nèi)控制度建設(shè)不完善、其他需要重點關(guān)注”等6大方面問題,逐一厘清問題責任、逐條對照加強整改。其中“預算執(zhí)行率偏低”等*項問題已全部完成整改,“往來款項清理不及時”*項問題正在按照進度逐步推進整改。
    (二)審計問題整改問責情況。此次審計問題整改過程中,局黨委始終堅定扛起審計整改主體責任,嚴格落實*提出整改要求和意見建議,深入剖析原因,嚴格落實問責制度。一是針對“預算執(zhí)行率偏低,結(jié)余資金量較大”、“往來款項清理不及時”、“檔案資料不齊全”等7項問題,責令*名相關(guān)問題責任人作出情況說明。二是針對“財務(wù)管理不規(guī)范”、“固定資產(chǎn)管理出現(xiàn)盤虧資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)”、“招標文件存在傾向性和排他性內(nèi)容”、“變相規(guī)避政府集中采購”、“簽訂違背招標文件實質(zhì)性要求的合同”、“涉嫌虛假詢價”等*項問題,由局紀委對*名相關(guān)問題責任人進行批評教育,并依據(jù)問題嚴重程度責令作出深刻檢查,確保審計整改標本兼治。
    三、下一步工作措施
    1.進一步提高政治站位,壓實主體責任。始終堅持把思想和行動統(tǒng)一到深入學習貫徹黨的二十大精神和推進全面從嚴治黨的要求上來,堅持以推動審計查出問題整改落實到位為導向,進一步夯 ……(未完,全文共1522字,當前只顯示916字,請閱讀下面提示信息。收藏局履行經(jīng)濟責任審計整改情況的報告

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