標題:內(nèi)部審計論文-淺談企業(yè)內(nèi)部審計的作用問題及對策 |
摘 要: 內(nèi)部審計是在一個組織內(nèi)部建立的一種獨立的評價活動,并作為對該組織的活動進行審查和評價的一種服務(wù)。內(nèi)部審計對企業(yè)管理起制約、防護、鑒證、促進、建設(shè)性和參謀作用。目前的問題是企業(yè)內(nèi)部審計工作缺乏國家審計等外部審計業(yè)務(wù)指導;內(nèi)部審計缺乏獨立性;內(nèi)審人員重實務(wù)、忽視理論研究; ……(快文網(wǎng)http://hoachina.com省略245字,正式會員可完整閱讀)…… 一、 內(nèi)部審計的作用 內(nèi)部審計的作用是內(nèi)部審計職能的外在表現(xiàn)。內(nèi)部審計在企業(yè)管理中的作用,是內(nèi)部審計部門行使審計職能、完成審計任務(wù),在實現(xiàn)審計目標過程中(或之后)產(chǎn)生的客觀效果。 1、 制約作用 內(nèi)部審計通過對企業(yè)經(jīng)濟活動及其經(jīng)營管理制度的監(jiān)督檢查,對照國家的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,按照審計工作規(guī)范,揭示企業(yè)的違法亂紀行為,維護企業(yè)的經(jīng)濟秩序。主要有以下四個方面: 。1)、制止違規(guī)違紀現(xiàn)象,保護國家財產(chǎn)和企業(yè)利益。 通過檢查監(jiān)督被審計單位執(zhí)行國家財經(jīng)紀律情況,制止違規(guī)行為,有利于企業(yè)健康發(fā)展。 例如,山東齊魯増塑劑股份有限公司審計科自成立以來,開展財務(wù)收支審計,查出不合規(guī)問題15項,金額達305萬元,均按照國家法律作了整改或上繳財政。有效地防止了違法違紀行為的產(chǎn)生,維護了財經(jīng)紀律,教育了財務(wù)人員,為今后細化管理奠定了基礎(chǔ)。 。2)、披露經(jīng)濟活動資料中存在的錯誤和舞弊行為,保證會計信息資料真實、正確、及時、合理 ……(未完,全文共5300字,當前只顯示638字,請閱讀下面提示信息。收藏內(nèi)部審計論文-淺談企業(yè)內(nèi)部審計的作用問題及對策) 上一篇:會計集中核算的探討 下一篇:##民間投資問題的現(xiàn)狀分析和對策建議 |