標題:公司借款和各項費用開支標準及審批程序

  
  公司借款和各項費用開支標準及審批程序
  第一條 為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,依據(jù)公司的規(guī)范化管理實施大綱,特制定本標準及程序。
  第二條 借款審批及標準
  (一)出差人員借款,必須先到財務部領取“借款憑證”,填寫好該憑證后,先經(jīng)部門經(jīng)理同意,再由各線主管領導批準,最后經(jīng)財務經(jīng)理審核后,方予借支,前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款。
  (二)外單位、個人因私借款,填寫“借款憑證”后,一律報財務總監(jiān)審批,經(jīng)財務經(jīng)理審核后,方予借支。凡職工借用 ……(快文網(wǎng)http://hoachina.com省略422字,正式會員可完整閱讀)…… 
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)其他雜費
  如存包裹費、電話費,雜項費用控制在人均每天10元內(nèi),憑單據(jù)報銷。
  (五)車船票
  按出差規(guī)定的往返地點、里程,憑票據(jù)核準報銷。
  (六)根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù),先由主管會計對單據(jù)全面審核,同時按出差天數(shù)填上住勤補貼,然后由部門經(jīng)理簽認報有關各線主管領導批準,財務經(jīng)理審核后,方能報銷。
  (七)出差坐飛機,需由部門經(jīng)理批準,連續(xù)三個月虧損單位人員出差,一律不準乘坐飛機(特殊情況報上一級領導批準)。
  第四條 業(yè)務招待費標準及審批
  (一)總公司本部各業(yè)務部的業(yè)務招待費,控制在各部門完成的營業(yè)收入的2.5‰之內(nèi),由部門經(jīng)理掌握,總公司本部的各行政職能部門,按總公司分配下達指標使用,由財務部經(jīng)理掌握,下屬公司根據(jù)完成的營業(yè)收入,控制在4‰內(nèi),由經(jīng)理掌握開支,超過一部分一律在年終利潤分配留成公益金中予以扣除。
  (二)屬指標內(nèi)的業(yè)務招待費,報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門經(jīng)理加簽證實,再報財務經(jīng)理審核,然后由各線主管領導審批,方能付款報銷。
  (三)超指標外的業(yè)務招待費,一般不予開支,如有特殊情況,須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽,董事長批準,方能報銷。
  第五條 福利費、醫(yī)藥費開支標準及審批
  (一)在未實行醫(yī)療保險制度以前,職工本人醫(yī)藥費可按公費醫(yī)療待遇,憑區(qū)級以上醫(yī)院發(fā)票實報實銷;臨時工憑區(qū)級以上醫(yī)院發(fā)票報銷50%。
  (二)公司職員已辦理獨生子女證的子(女)憑區(qū)以上醫(yī)院證明享受醫(yī)藥費待遇,沒有辦理獨生子女證的,只準一個孩子享受醫(yī)療費全報待遇,其余子女享受半費待遇。職工無職業(yè)的父母憑以上醫(yī)院單據(jù)報銷一半醫(yī)藥費(家屬名單由人事部門核定)。
  (三)職工子女學雜費,憑有效發(fā)票,經(jīng)人事部經(jīng)理簽認,財務部經(jīng)理審核,給予報銷。
  (四)煤氣瓶購置費憑有效發(fā)票一次性報銷200元,夫妻雙方在本公司系統(tǒng)工作的,只能報一方。
  (五)其他福利及醫(yī)藥費開支,50元以下由 ……(未完,全文共1821字,當前只顯示1096字,請閱讀下面提示信息。收藏公司借款和各項費用開支標準及審批程序

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