標(biāo)題:網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下內(nèi)部控制審計(jì)方法新探

  作為內(nèi)部控制制度的三大組成要素:控制環(huán)境、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、控制程序,在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中出現(xiàn)新特點(diǎn),給審計(jì)注入了新生命,并為網(wǎng)絡(luò)審計(jì)提出了新視點(diǎn)。
  (一)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部控制制度
  在對(duì)計(jì)算機(jī)環(huán)境下的內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)時(shí),應(yīng)在其組成要素的基礎(chǔ)上進(jìn)一步對(duì)內(nèi)部控制主體進(jìn)行分類(lèi),并對(duì)相應(yīng)分類(lèi)下的內(nèi)部控制內(nèi)容進(jìn)行有重點(diǎn)的了解,方能完整認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制制度信息化下出現(xiàn)的新特點(diǎn)。
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審計(jì)來(lái)說(shuō),必須在傳統(tǒng)方法上利用網(wǎng)絡(luò)審計(jì)技術(shù)才能獲得充分而適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全面了解測(cè)試網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的內(nèi)部控制審計(jì)目標(biāo)。
  (二)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部控制審計(jì)方法
  在網(wǎng)絡(luò)審計(jì)中需要多種多樣的網(wǎng)絡(luò)審計(jì)技術(shù),許多審計(jì)方法在仍在探索與研究中。筆者只就網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境下的一些適用內(nèi)部控制的審計(jì)方法進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。
  1.黑匣嵌入審計(jì)。指通過(guò)在被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中嵌入具有記錄功能的程序模塊,采集審計(jì)所關(guān)心的關(guān)鍵數(shù)據(jù),并對(duì)被審計(jì)單位會(huì)計(jì)信息生成過(guò)程和性質(zhì)進(jìn)行記錄。這種方法需要在網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),就要強(qiáng)制性地對(duì)系統(tǒng)功能目標(biāo)進(jìn)行規(guī)范。
  此種方法特點(diǎn)在于:—方面,嵌入會(huì)計(jì)系統(tǒng)的審計(jì)模塊本身具有隱蔽性,另一方面此模塊能對(duì)被審汁單位的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作情況,進(jìn)行序時(shí)記錄,,利用此種審計(jì)方法,可獲得的審計(jì)證據(jù)有:是否有不合法而進(jìn)行使用有口令的程序(如數(shù)據(jù)修改程序);是否有未經(jīng)批準(zhǔn)而調(diào)用某數(shù)據(jù)文件;是否有越權(quán)使用系統(tǒng);是否擅自調(diào)閱,擅自修改審計(jì)“交易軌跡”的操
  作。
  2.系統(tǒng)備份加密審計(jì)。
  指將被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)進(jìn)行備份,如同發(fā)票復(fù)寫(xiě),并建立一套備份加密制度,以便保持備份數(shù)據(jù)安全性,真實(shí)性和可靠性。審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)iT(mén)的外部獨(dú)立的數(shù)據(jù)信息管理服務(wù)機(jī)構(gòu)均可作為備份機(jī)構(gòu),但至少一份備份數(shù)據(jù)由執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)機(jī)構(gòu)來(lái)保存并適當(dāng)加密。
  此種方法特點(diǎn)在于它的實(shí)時(shí)性。如對(duì)電子簽章的審計(jì),就可通過(guò)比較需審計(jì)的簽章與備份記錄的原始簽章來(lái)實(shí)現(xiàn)。利用此種方法 ……(未完,全文共1361字,當(dāng)前只顯示819字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下內(nèi)部控制審計(jì)方法新探

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